圖文/ 康嘉慧
為提升企業(yè)內部審計工作質量,加強對企業(yè)內部審計工作監(jiān)督指導,11月20日,市審計局副局長王向明,內審科科長田樹香一行來我公司就內部審計工作進行調研,公司總經理趙烜、黨委書記張旭濱、副經理馬旭、紀檢書記周立紅及公司審計部相關人員參加調研會議。
會上,公司分管內審工作的紀檢書記周立紅介紹了內審部門成立以及內審工作開展情況;公司審計部部長郭玉霞詳細匯報了2023年內部審計工作取得的成效和存在的不足,以及下一階段工作打算。王向民副局長對公司內部審計工作給予了充分肯定,他指出,自來水公司審計部盡管剛剛成立,工作開展的有聲有色,這得益于公司領導的高度重視和部門同志的努力,并對內審部門同志在工作中積極主動對外學習提出表揚。同時進一步明確了內部審計工作的重要性,對加強和改進內部審計工作提出了意見建議。他建議加強內部審計參與企業(yè)重要決策、重要會議,進一步發(fā)揮內審防范化解風險的作用,突破財務收支范疇,更全面開展內部審計業(yè)務等。田樹香科長查閱了內部審計相關檔案資料及學習材料匯編,對內審工作的制度化、規(guī)范化建設工作給予認可。
公司總經理趙烜和黨委書記張旭濱從總體角度分別介紹了公司貫徹落實上級內審工作部署情況,就共同關心的問題進行了充分的交流互動。
通過內部審計工作調研,加強彼此之間的交流,共享工作經驗,解決工作中的困惑,對提升公司內部審計人員專業(yè)化水平,充分發(fā)揮審計職能有很大指導作用,為今后內審工作更好地服務公司、推動公司高質量發(fā)展提供保障。